罗庄农商银行:以“风险提示”带动内审增值
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为进一步全面高效发挥审计职能,罗庄农商银行通过下发审计风险提示,深挖审计成果运用价值,不断强化内审增值服务职能。
2021年以来,罗庄农商银行根据上级审计工作计划,结合自身经营实际情况,开展了飞行审计、新形成不良贷款专项审计、车贷业务专项审计等审计项目。针对审计中发现的风险性、倾向性、苗头性问题,组织有关检查人员深入研究并有针对性地进行风险提示。根据检查发现问题台账分析提炼、总结重点案例,尤其是结合监管处罚及法院裁判案例,对违规问题突出、违规情节严重,造成一定经济损失和不良影响的典型案例深入剖析风险点并给出审计建议。上半年,就车贷业务、信贷双录执行、关联交易业务、贷款资金自主支付不合规等事项下发了专题《审计风险提示》,发挥了审计预防保障作用,提升了经营风险预判处置能力。同时,在充分发现、有效揭示违规问题的基础上,坚持标本兼治,做到审计工作再深一层、再进一步,督促全行进一步改进流程、完善机制。引导各条线部门、各支行,对照自查自纠,以警示教育推动关口前移,筑牢案件防控的“防火墙”。使审计工作切实服从服务于风险防控化解,服从服务于内控管理提升,全力构建内控管理长效机制。(王慧)
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